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    111 重庆市九龙坡区统计局 2023年度部门决算情况说明

    日期:2024-11-05


    一、单位基本情况

    (一)职能职责

    1.重庆市九龙坡区统计局职能职责:

    承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施全区统计调查制度和统计改革发展规划。

    贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,普及统计法律法规知识,监督检查统计法律法规的执行情况,查处统计违法违纪行为。

    管理和指导镇街、部门(行业)统计工作;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理全区统计调查项目;加强全区统计基层基础工作。

    会同有关部门拟订区情区力普查方案,组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。

    组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查;搜集、整

    理和提供国民经济核算有关资料;对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预警和统计监督。

    组织实施全区一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供全区有关国民经济、社会发展、科技进步等统计数据。

    整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料;发布全区国民经济和社会发展情况等方面的统计信息;组织建立统计信息共享制度和发布制度。

    加强统计信息化建设,组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。

    加强统计教育、统计培训工作;对本行政区域内人民政府统计机构干部和镇街统计工作进行考核。

    承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

    2.重庆市九龙坡区社会经济调查队职能职责:

    承担社会经济调查、重大国情国力普查及各专项调查工作;受统计部门委托查处统计违法违纪行为,承办统计行政诉讼等法律事务;负责统计法律法规的宣传工作。

    3.重庆市九龙坡区社情民意调查中心职能职责:

    承担全区社情民意调查工作;承担区级部门和镇街党政主要领导考核有关民意调查工作。

    收集整理提供社情民意。主要包括收集、整理、提供社会动态、舆情信息及人民群众对重大政策决策决定的意见、建议和对

    社会热点问题的认识、反映。

    承担有关普查工作。主要包括承办人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力的普查工作任务和有关统计调查信息。

    (二)机构设置

    区统计局内设5个科室,分别是办公室、综合统计科、工业投资统计科、服务业统计科、法规科。

    (三)单位构成

    从预算单位构成看,纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区统计局(本级)、重庆市九龙坡区社会经济调查队、重庆市九龙坡区社情民意调查中心。

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2023年度收入总计1484.62万元,支出总计1484.62万元。收支较上年决算数增加264.31万元,增长21.66%,主要原因是增加了第五次全国经济普查经费。

    2.收入情况。2023年度收入合计1484.62万元,较上年决算数增加264.31万元,增长21.66%,主要原因是增加了第五次全国经济普查经费。其中:财政拨款收入1484.62万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

    3.支出情况。2023年度支出合计1484.62万元,较上年决算数增加264.31万元,增长21.66%,主要原因是增加了第五次全国经济普查经费。其中:基本支出858.07万元,占57.80%;项目支出626.55万元,占42.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1484.62万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加264.31万元,增长21.66%。主要原因是增加了第五次全国经济普查经费。

    (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1484.62万元,较上年决算数增加264.31万元,增长21.66%。主要原因是增加了第五次全国经济普查经费。较年初预算数减少918.57万元,下降38.22%。主要原因是通过调减本部门预算方式拨付镇街经济普查“两员”劳动报酬。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1484.62万元,较上年决算数增加264.31万元,增长21.66%。主要原因是增加了第五次全国经济普查经费。较年初预算数减少918.57万元,下降38.22%。主要原因是通过调减本部门预算方式拨付镇街经济普查“两员”劳动报酬。

    3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

    4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    (1)一般公共服务支出1257.20万元,占84.68%,较年初预算数减少912.75万元,下降42.06%,主要原因是通过调减本部门预算方式拨付镇街经济普查“两员”劳动报酬。

    (2)社会保障与就业支出152.44万元,占10.27%,较年初预算数增加25.83万元,增长20.40%,主要原因是增加了抚恤金24.61万元。

    (3)卫生健康支出42.76万元,占2.88%,较年初预算数减少0.79万元,下降1.81%,主要原因是人员调整。

    (4)住房保障支出32.22万元,占2.17%,较年初预算数减少30.86万元,下降48.92%,主要原因是住房公积金缴费基数政策性调减。

    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共财政拨款基本支出858.07万元。其中:人员经费727.47万元,较上年决算数减少9.63万元,下降1.31%,主要原因是人员调整及住房公积金缴费基数政策性调减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费130.60万元,较上年决算数增加13.14万元,增长11.19%,主要原因是疫情防控常态化后的恢复性增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

    (五)政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出共计5.00万元,较年初预算数减少6.00万元,下降54.55%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.18万元,增长3.73%,主要原因一是疫情防控常态化后的恢复性增长,二是开展第五次全国经济普查工作。

    (二)“三公”经费分项支出情况

    2023年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数和上年决算数无增减。

    公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数和上年决算数无增减。

    公务用车运行维护费4.34万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计普查业务检查所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元,下降3.56%;较上年支出数减少0.08万元,下降1.81%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定,从严控制车辆运行经费。

    公务接待费0.65万元,主要用于接待国家、市、区相关部门检查工作及部分省市、区县统计系统调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.85万元,下降90.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步强化公务接待支出管理,严格控制公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.25万元,增长62.50%,主要原因一是疫情防控常态化后的恢复性增长,二是开展第五次全国经济普查

    工作。

    (三)“三公”经费实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务

    用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待7批次67人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费97.45元,车均购置费0万元,车均维护费4.34万元。

    四、其他需要说明的事项

    (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.42万元,较上年决算数增加0.06万元,增长16.67%,主要原因一是疫情防控常态化后的恢复性增长,二是开展第五次全国经济普查工作。本年度培训费支出61.68万元,较上年决算数增加60.28万元,增长4305.71%,主要原因是开展第五次全国经济普查工作,举办经济普查“两员”培训。

    (二)机关运行经费情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出112.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加12.36万元,增长12.36%,主要原因是疫情防控常态化

    后的恢复性增长。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副

    部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (四)政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出总额204.46万元,其中:政府采购货物支出8.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出196.00万元。授予中小企业合同金额8.46万元,占政府采购支出总额的4.14%,其中:授予小微企业合同金额8.46万元,占政府采购支出总额的4.14 %。主要用于采购计算机设备、经济普查手持电子终端及数据流量技术服务。

    五、预算绩效管理情况说明

    (一)部门自评情况(必须公开内容)

    根据预算绩效管理要求,本部门组织部门本级及所属单位对6个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出626.55万元。

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    (二)部门绩效评价情况

    本部门对全区统计调查专项经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金192.00万元,评价得分100分,评价等次为优,下一步将继续完善绩效目标编制,合理规划预算资金使用,开展预算支出绩效评价,提高财政资金使用效率。

    (三)财政绩效评价情况

    区财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及

    行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    (八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排

    的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68782090

    style=margin-top:-15.05pt;


    收入支出决算总表

                                                                                                                                        公开01表

    公开部门:重庆市九龙坡区统计局

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    决算数

    功能分类科目

    决算数

    一、一般公共预算财政拨款收入

    1,484.62

    一、一般公共服务支出

    1,257.20

    二、政府性基金预算财政拨款收入

    二、外交支出

    三、国有资本经营预算财政拨款收入

    三、国防支出

    四、上级补助收入

    四、公共安全支出

    五、事业收入

    五、教育支出

    六、经营收入

    六、科学技术支出

    七、附属单位上缴收入

    七、文化旅游体育与传媒支出

    八、其他收入

    八、社会保障和就业支出

    152.44

    九、卫生健康支出

    42.76

    十、节能环保支出

    十一、城乡社区支出

    十二、农林水支出

    十三、交通运输支出

    十四、资源勘探工业信息等支出

    十五、商业服务业等支出

    十六、金融支出

    十七、援助其他地区支出

    十八、自然资源海洋气象等支出

    十九、住房保障支出

    32.22

    二十、粮油物资储备支出

    二十一、国有资本经营预算支出

    二十二、灾害防治及应急管理支出

    二十三、其他支出

    二十四、债务还本支出

    二十五、债务付息支出

    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    本年收入合计

    1,484.62

    本年支出合计

    1,484.62

    使用非财政拨款结余和专用结余

    结余分配

    年初结转和结余

    年末结转和结余

    总计

    1,484.62

    总计

    1,484.62

    备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
                  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

    收入决算表

    公开02表

    公开部门:重庆市九龙坡区统计局                                                                                                                单位:万元

    项目

    本年收入

    合计

    财政拨款

    收入

    上级补助

    收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位

    上缴收入

    其他收入

    功能分类科目编码

    项目(按“项”级功能分类科目)

    小计

    其中:教育收费

    合计

    1,484.62

    1,484.62

    201

    一般公共服务支出

    1,257.20

    1,257.20

    20105

    统计信息事务

    1,257.20

    1,257.20

    2010501

    行政运行

    525.59

    525.59

    2010505

    专项统计业务

    192.00

    192.00

    2010506

    统计管理

    3.84

    3.84

    2010507

    专项普查活动

    350.62

    350.62

    2010508

    统计抽样调查

    45.05

    45.05

    2010550

    事业运行

    105.06

    105.06

    2010599

    其他统计信息事务支出

    35.04

    35.04

    208

    社会保障和就业支出

    152.44

    152.44

    20805

    行政事业单位养老支出

    127.82

    127.82

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    57.80

    57.80

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    28.90

    28.90

    2080599

    其他行政事业单位养老支出

    41.12

    41.12

    20808

    抚恤

    24.61

    24.61

    2080801

    死亡抚恤

    24.61

    24.61

    210

    卫生健康支出

    42.76

    42.76

    21011

    行政事业单位医疗

    42.76

    42.76

    2101101

    行政单位医疗

    26.24

    26.24

    2101102

    事业单位医疗

    4.80

    4.80

    2101103

    公务员医疗补助

    6.36

    6.36

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

    5.35

    5.35

    221

    住房保障支出

    32.22

    32.22

    22102

    住房改革支出

    32.22

    32.22

    2210201

    住房公积金

    23.08

    23.08

    2210203

    购房补贴

    9.15

    9.15

    备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


    支出决算表

    公开03表

    公开部门: 重庆市九龙坡区统计局                                                                                                                单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助

    支出

    功能分类科目编码

    项目(按“项”级功能分类科目)

    合计

    1,484.62

    858.07

    626.55

    201

    一般公共服务支出

    1,257.20

    630.65

    626.55

    20105

    统计信息事务

    1,257.20

    630.65

    626.55

    2010501

    行政运行

    525.59

    525.59

    2010505

    专项统计业务

    192.00

    192.00

    2010506

    统计管理

    3.84

    3.84

    2010507

    专项普查活动

    350.62

    350.62

    2010508

    统计抽样调查

    45.05

    45.05

    2010550

    事业运行

    105.06

    105.06

    2010599

    其他统计信息事务支出

    35.04

    35.04

    208

    社会保障和就业支出

    152.44

    152.44

    20805

    行政事业单位养老支出

    127.82

    127.82

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    57.80

    57.80

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    28.90

    28.90

    2080599

    其他行政事业单位养老支出

    41.12

    41.12

    20808

    抚恤

    24.61

    24.61

    2080801

    死亡抚恤

    24.61

    24.61

    210

    卫生健康支出

    42.76

    42.76

    21011

    行政事业单位医疗

    42.76

    42.76

    2101101

    行政单位医疗

    26.24

    26.24

    2101102

    事业单位医疗

    4.80

    4.80

    2101103

    公务员医疗补助

    6.36

    6.36

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

    5.35

    5.35

    221

    住房保障支出

    32.22

    32.22

    22102

    住房改革支出

    32.22

    32.22

    2210201

    住房公积金

    23.08

    23.08

    2210203

    购房补贴

    9.15

    9.15

    备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


    财政拨款收入支出决算总表

    公开部门: 重庆市九龙坡区统计局

    公开04表

    单位:万元

    项目

    决算数

    功能分类科目

    决算数

    小计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

    一、一般公共预算财政拨款

    1,484.62

    一、一般公共服务支出

    1,257.20

    1,257.20

    二、政府性基金预算财政拨款

    二、外交支出

    三、国有资本经营预算财政拨款

    三、国防支出

    四、公共安全支出

    五、教育支出

    六、科学技术支出

    七、文化旅游体育与传媒支出

    八、社会保障和就业支出

    152.44

    152.44

    九、卫生健康支出

    42.76

    42.76

    十、节能环保支出

    十一、城乡社区支出

    十二、农林水支出

    十三、交通运输支出

    十四、资源勘探工业信息等支出

    十五、商业服务业等支出

    十六、金融支出

    十七、援助其他地区支出

    十八、自然资源海洋气象等支出

    十九、住房保障支出

    32.22

    32.22

    二十、粮油物资储备支出

    二十一、国有资本经营预算支出

    二十二、灾害防治及应急管理支出

    二十三、其他支出

    二十四、债务还本支出

    二十五、债务付息支出

    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    本年收入合计

    1,484.62

    本年支出合计

    1,484.62

    1,484.62

    年初财政拨款结转和结余

    年末财政拨款结转和结余

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

    总计

    1,484.62

    总计

    1,484.62

    1,484.62

    备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


    一般公共预算财政拨款支出决算表

    公开05表

    公开部门: 重庆市九龙坡区统计局                                                                                                                单位:万元

    项目

    本年支出

    功能分类科目编码

    项目(按“项”级功能分类科目)

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    1,484.62

    858.07

    626.55

    201

    一般公共服务支出

    1,257.20

    630.65

    626.55

    20105

    统计信息事务

    1,257.20

    630.65

    626.55

    2010501

    行政运行

    525.59

    525.59

    2010505

    专项统计业务

    192.00

    192.00

    2010506

    统计管理

    3.84

    3.84

    2010507

    专项普查活动

    350.62

    350.62

    2010508

    统计抽样调查

    45.05

    45.05

    2010550

    事业运行

    105.06

    105.06

    2010599

    其他统计信息事务支出

    35.04

    35.04

    208

    社会保障和就业支出

    152.44

    152.44

    20805

    行政事业单位养老支出

    127.82

    127.82

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    57.80

    57.80

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    28.90

    28.90

    2080599

    其他行政事业单位养老支出

    41.12

    41.12

    20808

    抚恤

    24.61

    24.61

    2080801

    死亡抚恤

    24.61

    24.61

    210

    卫生健康支出

    42.76

    42.76

    21011

    行政事业单位医疗

    42.76

    42.76

    2101101

    行政单位医疗

    26.24

    26.24

    2101102

    事业单位医疗

    4.80

    4.80

    2101103

    公务员医疗补助

    6.36

    6.36

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

    5.35

    5.35

    221

    住房保障支出

    32.22

    32.22

    22102

    住房改革支出

    32.22

    32.22

    2210201

    住房公积金

    23.08

    23.08

    2210203

    购房补贴

    9.15

    9.15

    备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    公开06表

    公开部门: 重庆市九龙坡区统计局                                                                                                                单位:万元

    人员经费

    公用经费

    经济分类科目编码

    经济分类科目

    (按“款”级功能分类科目)

    金额

    经济分类科目编码

    经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

    金额

    经济分类科目编码

    经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

    金额

    301

    工资福利支出

    659.54

    302

    商品和服务支出

    126.06

    310

    资本性支出

    4.54

    30101

    基本工资

    140.44

    30201

    办公费

    12.18

    31001

    房屋建筑物购建

    30102

    津贴补贴

    97.10

    30202

    印刷费

    0.38

    31002

    办公设备购置

    4.54

    30103

    奖金

    170.94

    30203

    咨询费

    31003

    专用设备购置

    30106

    伙食补助费

    40.78

    30204

    手续费

    31005

    基础设施建设

    30107

    绩效工资

    50.27

    30205

    水费

    31006

    大型修缮

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    57.80

    30206

    电费

    31007

    信息网络及软件购置更新

    30109

    职业年金缴费

    28.90

    30207

    邮电费

    29.29

    31008

    物资储备

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    30.09

    30208

    取暖费

    31009

    土地补偿

    30111

    公务员医疗补助缴费

    4.16

    30209

    物业管理费

    31010

    安置补助

    30112

    其他社会保障缴费

    6.47

    30211

    差旅费

    1.52

    31011

    地上附着物和青苗补偿

    30113

    住房公积金

    23.08

    30212

    因公出国(境)费用

    31012

    拆迁补偿

    30114

    医疗费

    5.46

    30213

    维修(护)费

    3.32

    31013

    公务用车购置

    30199

    其他工资福利支出

    4.06

    30214

    租赁费

    1.42

    31019

    其他交通工具购置

    303

    对个人和家庭的补助

    67.93

    30215

    会议费

    0.42

    31021

    文物和陈列品购置

    30301

    离休费

    30216

    培训费

    31022

    无形资产购置

    30302

    退休费

    30217

    公务接待费

    0.65

    31099

    其他资本性支出

    30303

    退职(役)费

    30218

    专用材料费

    312

    对企业补助

    30304

    抚恤金

    24.61

    30224

    被装购置费

    31201

    资本金注入

    30305

    生活补助

    40.22

    30225

    专用燃料费

    31203

    政府投资基金股权投资

    30306

    救济费

    30226

    劳务费

    2.03

    31204

    费用补贴

    30307

    医疗费补助

    3.10

    30227

    委托业务费

    3.80

    31205

    利息补贴

    30308

    助学金

    30228

    工会经费

    36.59

    31299

    其他对企业补助

    30309

    奖励金

    30229

    福利费

    0.36

    399

    其他支出

    30310

    个人农业生产补贴

    30231

    公务用车运行维护费

    4.34

    39907

    国家赔偿费用支出

    30311

    代缴社会保险费

    30239

    其他交通费用

    22.63

    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

    30399

    其他对个人和家庭的补助

    30240

    税金及附加费用

    39909

    经常性赠与

    30299

    其他商品和服务支出

    7.13

    39910

    资本性赠与

    307

    债务利息及费用支出

    39999

    其他支出

    30701

    国内债务付息

    30702

    国外债务付息

    30703

    国内债务发行费用

    30704

    国外债务发行费用

    人员经费合计

    727.47

    公用经费合计

    130.60

    备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    公开部门: 重庆市九龙坡区统计局

    公开07表

    单位:万元

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类科目编码

    项目(按“项”级功能分类科目)

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


    国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    公开部门: 重庆市九龙坡区统计局

    公开08表

    单位:万元

    项目

    本年支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计








    备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


    机构运行信息表

    公开09表

    公开部门: 重庆市九龙坡区统计局

    单位:万元

    预算数

    决算数

    决算数

    一、“三公”经费支出

    四、机关运行经费

    112.38

    (一)支出合计

    5.00

    5.00

    (一)行政单位

    51.83

    1.因公出国(境)费

    (二)参照公务员法管理事业单位

    60.55

    2.公务用车购置及运行维护费

    4.34

    4.34

    五、资产信息

    (1)公务用车购置费

    (一)车辆数合计(辆)

    1

    (2)公务用车运行维护费

    4.34

    4.34

    1.副部(省)级及以上领导用车

    3.公务接待费

    0.65

    0.65

    2.主要领导干部用车

    (1)国内接待费

    0.65

    3.机要通信用车

    1

    其中:外事接待费

    4.应急保障用车

    (2)国(境)外接待费

    5.执法执勤用车

    (二)相关统计数

    6.特种专业技术用车

    1.因公出国(境)团组数(个)

    7.离退休干部用车

    2.因公出国(境)人次数(人)

    8.其他用车

    3.公务用车购置数(辆)

    (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

    4.公务用车保有量(辆)

    1

    六、政府采购支出信息

    5.国内公务接待批次(个)

    7

    (一)政府采购支出合计

    204.46

    其中:外事接待批次(个)

    1.政府采购货物支出

    8.46

    6.国内公务接待人次(人)

    67

    2.政府采购工程支出

    其中:外事接待人次(人)

    3.政府采购服务支出

    196.00

    7.国(境)外公务接待批次(个)

    (二)政府采购授予中小企业合同金额

    8.46

    8.国(境)外公务接待人次(人)

    其中:授予小微企业合同金额

    8.46

    二、会议费

    0.42

    三、培训费

    61.68

    备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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    111 重庆市九龙坡区统计局2023年度部门决算情况说明.pdf


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